崗位職責:
(1)根據×××內部審計方面的規定制定完善企業內部審計相關管理制度;
(2)負責制訂集團年度內部審計計劃及每個審計項目的實施方案;
(3)按照年度計劃組織實施財務收支審計、離任審計、內部控制審計等審計項目,出具內部審計報告;
(4)參與集團內控體系的修訂與優化,及時發現集團經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見,對下屬公司內控執行情況進行監督檢查;
(5)接洽審計局、監事會等外部審計機構,協助財務部做好審計資料的收集、報送,配合做好外部審計服務工作;
(6)協同各部門做好有關文件材料整理及監事會收益科審計工作會議籌備工作;
(7)企業重組、清算注銷、并購分立、關聯交易、重大投資、重大資金運作、大額舉債和對外擔保的專項審計及高風險業務的審計;
(8)根據董事長及審計委員會的要求,辦理其它專項審計事項;
(9)完成領導交辦的其它工作。
任職要求:
(1)年齡要求:45周歲及以下;
(2)學歷要求:全日制本科及以上學歷,財會、審計類相關專業;
(3)工作經驗:從事法務審計或其他相關領域管理工作八年以上;
(4)能力要求:熟悉財務制度及財務相關法律法規,具備良好的法律事務判斷分析能力;了解×××財稅法規和相關經濟政策,熟悉財務核算;具有良好的職業道德和責任心,較強的溝通及協調能力。